Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2394959 |
Interné číslo | 230122 |
Predmet | Prenájom rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
Dátum vystavenia | 26-03-2023 |
Dátum úhrady | 12-04-2023 |
Dátum evidencie | 30-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Lindstrom,s.r.o, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH* | 16.75 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230122 F /2394959 30.03.23 |