Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2425)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
230124 | Revízia vody - vodojem | 696 € | |
230123 | Materiál na strechy | 431.95 € | |
230122 | Prenájom rohože | 16.75 € | |
230121 | Bavlnky pre KC | 98.56 € | |
230120 | Vývoz kompostu a hliny pri čistení potok | 1 320 € | |
230119 | Kancelárské potreby pre KC | 100 € | |
230118 | TONER Eccodata HP | 48 € | |
230117 | Stav. práce- oprava rigola | 1 200 € | |
230116 | Autor. odmena za licenciu-verejné použ.h | 22.80 € | |
230115 | PU-5Pods.na V2301,archivacia dát | 1 178 € |