Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023004674 |
Interné číslo | 230121 |
Predmet | Bavlnky pre KC |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
Dátum vystavenia | 24-03-2023 |
Dátum úhrady | 27-03-2023 |
Dátum evidencie | 24-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : - |
Suma s DPH* | 98.56 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230121 F /2023004674 24.03.23 |