Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 01536106 |
Interné číslo | 230117 |
Predmet | Stav. práce- oprava rigola |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
Dátum vystavenia | 16-03-2023 |
Dátum úhrady | 28-03-2023 |
Dátum evidencie | 23-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o., IČO: 00896225, Adresa: Mokráň záhon, Mesto: Bratislava, PSČ: 82104 |
Suma s DPH* | 1200 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230117 F /01536106 23.03.23 |