Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023004 |
Interné číslo | 230115 |
Predmet | PU-5Pods.na V2301,archivacia dát |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-04-2023 |
Dátum vystavenia | 17-03-2023 |
Dátum úhrady | 30-03-2023 |
Dátum evidencie | 17-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Červenica, IČO: 00326917, Adresa: Červenica 41, Mesto: Červenica, PSČ: 08207 Dodávateľ : A S T R A - Ing. FEJERČÁK Vladimír, IČO: 32914938, Adresa: Petrovany, Mesto: Petrovany, PSČ: 082 53 |
Suma s DPH* | 1178 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 230115 F /2023004 17.03.23 |